Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035335
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.441.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            32897
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-03-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.793.433
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 137.685
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.075.664
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.434.218
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-24-237754
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 401.929.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.152.571
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.792.062
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436469
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        