Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038323
Monto de la Factura
₲ 36.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121841
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.022.801
Retención DNCP
₲ 127.317
Retención IVA
₲ 994.664
Retención Renta
₲ 1.326.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237754
Monto Contrato
₲ 401.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.152.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.792.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
