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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000591
Monto de la Factura
₲ 817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50270
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.527

Retención DNCP
₲ 2.973
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237863
Monto Contrato
₲ 9.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.467.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.467.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados