Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001360
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 945.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            152112
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 885.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.333
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 25.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 25.773
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS HERNAN OVIEDO VERA 
        
                                    RUC
                            
            3650486-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-22-213961
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.761.701
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.487.524
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.487.524
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382818
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
        