Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004166
Monto de la Factura
₲ 2.202.697
Nro. Solicitud de Transferencia
216667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.914
Retención DNCP
₲ 7.689
Retención IVA
₲ 60.074
Retención Renta
₲ 80.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.574.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.574.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas