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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 3.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.051

Retención DNCP
₲ 11.007
Retención IVA
₲ 82.835
Retención Renta
₲ 85.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197190
Monto Contrato
₲ 72.611.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.735.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados