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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 32.340.470
Nro. Solicitud de Transferencia
171785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.703.738

Retención DNCP
₲ 125.481
Retención IVA
Retención Renta
₲ 970.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
29/30/33/34/35/36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177577
Monto Contrato
₲ 4.926.005.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.335.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.335.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667