Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 76.602.265
Nro. Solicitud de Transferencia
31080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.793.855
Retención DNCP
₲ 297.217
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.298.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177430
Monto Contrato
₲ 2.004.559.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.854.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.854.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
