Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000651
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.209.718
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            71555
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.139.467
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.267
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.992
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 32.992
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
        
                                    RUC
                            
            2944689-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-19-180476
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 121.622.625
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.559.434
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.559.434
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365027
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)
        