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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065421
Monto de la Factura
₲ 5.371.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25622
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.815

Retención DNCP
₲ 19.198
Retención IVA
₲ 127.047
Retención Renta
₲ 148.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179649
Monto Contrato
₲ 39.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.490.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical