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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009788
Monto de la Factura
₲ 92.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209059
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.197.440

Retención DNCP
₲ 322.560
Retención IVA
₲ 2.520.000
Retención Renta
₲ 3.360.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179992
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.824.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)