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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015003
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.800

Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175951
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.612.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma