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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 75.610.982
Nro. Solicitud de Transferencia
119829
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.108.419

Retención DNCP
₲ 293.371
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.268.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
45/50/51/52/54/55/59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177975
Monto Contrato
₲ 4.151.795.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.274.135.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.251.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667