Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0002664
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.290.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47608
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.467.153
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.624
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 267.787
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 491.936
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAMAL S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80044730-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-19-182772
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 53.806.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.226.505
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.226.505
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366808
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Alimentos para Personas para el Hospital Distrital de Ita
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Distrital de Itá
        