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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 13.273.760
Nro. Solicitud de Transferencia
129516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.781.107

Retención DNCP
₲ 51.502
Retención IVA
Retención Renta
₲ 398.213
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177429
Monto Contrato
₲ 5.649.615.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.862.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.578.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667