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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0288828
Monto de la Factura
₲ 72.710.655
Nro. Solicitud de Transferencia
144089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.424.031

Retención DNCP
₲ 256.470
Retención IVA
₲ 1.983.018
Retención Renta
₲ 1.983.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah