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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92268
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.193

Retención DNCP
₲ 2.843
Retención IVA
₲ 21.982
Retención Renta
₲ 21.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-168048
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.821.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.821.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355111
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH