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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006077
Monto de la Factura
₲ 12.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.321.966

Retención DNCP
₲ 42.398
Retención IVA
₲ 327.818
Retención Renta
₲ 327.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169451
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.983.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.983.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354903
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional