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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.656.000

Retención DNCP
₲ 377.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-232738
Monto Contrato
₲ 228.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.961.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.961.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427011
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado