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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 118.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79624
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2020
Fecha de la Transferencia
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.381.017

Retención DNCP
₲ 417.093
Retención IVA
₲ 3.224.945
Retención Renta
₲ 3.224.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.256.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.256.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359104
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral