Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117851
Monto de la Factura
₲ 81.281.728
Nro. Solicitud de Transferencia
219660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.489.801
Retención DNCP
₲ 286.703
Retención IVA
₲ 2.216.774
Retención Renta
₲ 2.216.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah