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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0101752
Monto de la Factura
₲ 87.679.218
Nro. Solicitud de Transferencia
168837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.510.129

Retención DNCP
₲ 309.269
Retención IVA
₲ 2.391.251
Retención Renta
₲ 2.391.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah