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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0112296
Monto de la Factura
₲ 82.274.038
Nro. Solicitud de Transferencia
190296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.423.611

Retención DNCP
₲ 290.203
Retención IVA
₲ 2.243.837
Retención Renta
₲ 2.243.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah