Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096489
Monto de la Factura
₲ 80.614.677
Nro. Solicitud de Transferencia
129460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.862.075
Retención DNCP
₲ 284.350
Retención IVA
₲ 2.198.582
Retención Renta
₲ 2.198.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah