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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014585
Monto de la Factura
₲ 15.403.926
Nro. Solicitud de Transferencia
181830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.495.794

Retención DNCP
₲ 54.334
Retención IVA
₲ 420.107
Retención Renta
₲ 420.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199715
Monto Contrato
₲ 512.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.545.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.545.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388737
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO A FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social