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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004874
Monto de la Factura
₲ 90.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136853
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.956.641

Retención DNCP
₲ 318.439
Retención IVA
₲ 2.462.155
Retención Renta
₲ 2.462.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206082
Monto Contrato
₲ 372.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.524.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.524.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395103
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS - JUEGOS ASUNCIÓN 2022
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes