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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087244
Monto de la Factura
₲ 15.165.695
Nro. Solicitud de Transferencia
187736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.381.682

Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206742
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.567.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.567.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional