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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 7.103.491
Nro. Solicitud de Transferencia
145011
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.454

Retención DNCP
₲ 24.798
Retención IVA
₲ 193.732
Retención Renta
₲ 258.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
225/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236648
Monto Contrato
₲ 187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.079.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional