Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000318
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.990.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            222489
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.582.680
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.910
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 217.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTECH S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026795-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            225/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-23-236648
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 187.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 152.079.844
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 152.079.844
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424228
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        