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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 88.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196056
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.746.754

Retención DNCP
₲ 313.610
Retención IVA
₲ 2.424.818
Retención Renta
₲ 2.424.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180922
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.426.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368449
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Tanques Metálicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional