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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000627
Monto de la Factura
₲ 2.029.668
Nro. Solicitud de Transferencia
154052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.799

Retención DNCP
₲ 7.159
Retención IVA
₲ 55.355
Retención Renta
₲ 55.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176352
Monto Contrato
₲ 60.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.143.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.143.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar