Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 26.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.048.671

Retención DNCP
₲ 93.801
Retención IVA
₲ 725.264
Retención Renta
₲ 725.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170749
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.630.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.630.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344665
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de montacargas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional