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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047641
Monto de la Factura
₲ 6.602.321
Nro. Solicitud de Transferencia
113370
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.970

Retención DNCP
₲ 23.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N° 20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185255
Monto Contrato
₲ 255.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.683.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.683.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados