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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009630
Monto de la Factura
₲ 123.016.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.872.597

Retención DNCP
₲ 433.913
Retención IVA
₲ 3.354.995
Retención Renta
₲ 3.354.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356176
Nombre de la Licitación
Adquisión de utlies, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional