Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008117
Monto de la Factura
₲ 9.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.215
Retención DNCP
₲ 32.513
Retención IVA
₲ 251.386
Retención Renta
₲ 251.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179880
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.438.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.438.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344659
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
