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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000849
Monto de la Factura
₲ 11.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.506.447

Retención DNCP
₲ 39.371
Retención IVA
₲ 301.309
Retención Renta
₲ 200.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-91263
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.858.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.858.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275332
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica