Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000185
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.166.666
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            214516
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.591.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.873
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 631.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 842.424
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004886-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-23-228964
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 393.833.322
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 346.089.990
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 346.089.990
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417699
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        