Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000299
Monto de la Factura
₲ 668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213986
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.745
Retención DNCP
₲ 2.429
Retención IVA
₲ 18.218
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237203
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.332.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.332.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434505
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
