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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 171.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.798.650

Retención DNCP
₲ 606.462
Retención IVA
₲ 4.689.136
Retención Renta
₲ 4.689.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional