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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152576
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.860

Retención DNCP
₲ 11.276
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 117.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-235320
Monto Contrato
₲ 318.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.269.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.269.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435975
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO DE OFICINA Y REPARACIÓN DE CASINO DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas