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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002798
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55250
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.346

Retención DNCP
₲ 2.426
Retención IVA
₲ 18.955
Retención Renta
₲ 25.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230914
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.302.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.510.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología