Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002698
Monto de la Factura
₲ 11.306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.537.192
Retención DNCP
₲ 39.468
Retención IVA
₲ 308.345
Retención Renta
₲ 411.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230914
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.302.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.510.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología