Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001199
Monto de la Factura
₲ 7.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55217
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.391
Retención DNCP
₲ 27.854
Retención IVA
₲ 217.609
Retención Renta
₲ 290.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.405.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.405.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
