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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0120629
Monto de la Factura
₲ 1.010.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.682

Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 27.551
Retención Renta
₲ 18.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109429
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.604.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo