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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018241
Monto de la Factura
₲ 10.722.775
Nro. Solicitud de Transferencia
127453
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.197.164

Retención DNCP
₲ 38.212
Retención IVA
₲ 292.439
Retención Renta
₲ 194.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111552
Monto Contrato
₲ 179.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.458.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.458.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285950
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia