Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105764
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py