Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000191
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.304.290
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            119054
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.789.447
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 182.830
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.399.208
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 932.805
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR ZARZA
        
                                    RUC
                            
            258783-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-15-104583
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 244.306.145
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 232.159.689
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 232.159.689
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            284193
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO DE CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO DEL HOTEL NACIONAL DE TRUISMO DE LA CIUDAD DE AYOLAS, DPTO. DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        