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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000063
Monto de la Factura
₲ 749.045.811
Nro. Solicitud de Transferencia
36178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.886.156

Retención DNCP
₲ 2.642.089
Retención IVA
₲ 20.428.522
Retención Renta
₲ 20.428.522
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210474
Monto Contrato
₲ 749.045.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.886.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.886.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397008
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2021 - ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia