Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015756
Monto de la Factura
₲ 46.681.750
Nro. Solicitud de Transferencia
44898
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.929.648

Retención DNCP
₲ 164.660
Retención IVA
₲ 1.273.139
Retención Renta
₲ 1.273.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206746
Monto Contrato
₲ 181.383.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.629.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.629.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia