Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001218
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 796.942
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            194845
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 750.661
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.811
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.735
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.735
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SSD S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80070851-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            80
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-18-163785
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 464.123.720
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 464.123.720
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339653
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento de Red de Datos del Ministerio de Hacienda
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        